工作职责:1、根据年度审计计划和公司的发展需要,开展各项内部审计,定期向股东汇报内审情况。2、健全“内部审计信息系统”,归档审计资料和审计报告。3、配合中方或外方股东开展审计,落实整改情况并汇报整改进度。4、配合临时性、突发性的外部审计。5、部门内交办的其他任务。任职资格:1、有3年以上医药行业工作经验的优先。2、 熟悉使用EXCEL等办公软件,具有良好的数据敏感性,擅长数据表格的可视化处理。3、 具备沟通、协调能力,对于专业性问题,能够深入浅出地解释。4、 具有业务流程管理经验的优先。5、 能认真履行审计职责,完成公司交办的各项审计任务。6、 能恪守严格依法、正直坦诚、客观公正、勤勉尽责、保守秘密的基本审计职业道德,严格保守被审单位商业秘密和财务信息;严守审计工作纪律、廉政纪律,自觉维护审计权威。
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